Здравствуйте. Учет ведем в 1 С 8.3. Во втором квартале 2018 г. появился экспорт, т.е. возникла необходимость вести раздельный учет. В учетной политике поставила все галочки, все что касается раздельного учета. Ранее способ учета для НДС в документах поступления не указывался, поэтому во 2 квартале документы реализации не проводятся. Как на 01.04.2018 г. ввести остатки для учета НДС? Не повлияет ли это на документы, которые были введены ранее, до 01.04.2018 г. Программист предлагает свернуть базу, которая велась с 2012 г. и ввести все остатки на 01.01.2018 г., якобы все может рухнуть. Правда от с раздельным учетом не сталкивался. Заранее спасибо.